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2019年度光泽县民政部门决算
2020-09-23 16:41 发布机构:县民政局  来源:县民政局

 

2019年度


光泽县民政部门决算


2019年部门决算公开格式)

 

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《光泽县人民政府关于印发光泽县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(光政办〔201560号),我单位的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政的法律法规和方针政策,拟定民政事业发展的规划及政策并组织实施。

 (二)负责拟订并组织落实民政事务问题的干预措施。

 (三)负责拟订并指导落实职责范围内的低保、优抚安置、殡葬管理等监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。

 (四)负责拟订和组织实施基层民政事务发展规划和政策措施。

 (五)负责民政事务全行业监督管理。

 (六)负责指导乡镇民政机构综合改革,健全网络化城乡基层民政事务运行机制。

 (七)贯彻落实民政各项政策,组织实施国家民政制度;依法建立完善民政事务管理制度。

 (八)贯彻以民政事务为主的方针,完善民政事业发展政策和机制,健全民政事务管理体系。

 (九)负责组织推进所监管的县属民政管理体制和运行机制改革。

 (十)组织实施低保优惠政策措施,推动实施民政各项政策落实与实施。

 (十一)拟订并指导实施民政十三五发展规划和政策,指导民政人才队伍建设;加强紧缺专业人才培养。

(十三)监督指导民政各项事务相关法律法规、政策措施的落实。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,民政部门包括7个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

光泽县民政局

财政拨款

10

10

光泽县双拥办

财政拨款

2

2

光泽县军队离退休干部安置办公室

财政拨款

1

1

光泽县婚姻登记中心

财政拨款

2

2

光泽县救助家庭经济状况核对中心

财政拨款

2

2

光泽县福利院

财政拨款

3

3

光泽县殡葬改革监察大队

财政拨款

3

3

三、部门主要工作总结

2019年,光泽县民政部门主要任务是:落实各项落实各项社会保障措施,切实保障低收入群众的基本生活稳定;加强指导村(居)管理及社区建设工作,扎实推进基层民主政治建设;落实优抚各项政策,切实提高双拥优抚安置工作水平;构建民政公共服务体系,充分发挥公共事务管理服务平台的作用;以社会养老服务工作为重心,加快老龄工作发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)落实各项社会保障措施,切实保障低收入群众的基本生活稳定

 1、城乡低保工作。

 2、医疗救助工作。 

 3、临时救助工作。

 4、救灾救济工作。

 5、农房统保和自然灾害公众责任保险。

 6、孤儿保障工作。

 7、走访慰问工作。

 (二)加强指导村(居)管理及社区建设工作,扎实推进基层民主政治建设

 1、推进社区综治网格化建设。

 2、强化治安防范网络建设。

 3、认真做好社区维稳工作。

 4、健全完善了党建工作联席会议制度。

 5、社区居家养老服务站实现全覆盖。

 6、社区卫生保健服务全面覆盖。

 7、社区志愿者服务活动形成常态。

 (三)落实优抚各项政策,切实提高双拥优抚安置工作水平

 1、稳步推进双拥工作。

 2、优抚政策有效落实。

 (四)构建民政公共服务体系,充分发挥公共事务管理服务平台的作用

 1、进一步规范社会组织登记管理和监管。

 2、积极有效推进“二普”工作。

 3、扎实有效开展平安边界创建工作。

 4、进一步深化殡葬改革工作。

 5、认真做好婚姻登记和收养登记工作。

 (五)以社会养老服务工作为重心,加快老龄工作发展

 1、开拓创新、提升养老服务水平。

 2、抓好农村幸福园的建设。

 3、开展“邮爱夕阳红??喜迎青运会全县老年人系列公益健身活动。

 4、建立农村老年人活动中心,丰富老年人生活。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表 

收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,980.63

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

312.80

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

2,056.83

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

4,967.62

九、卫生健康支出

15.07

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

21.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

18.52

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

312.80

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4,350.27

本年支出合计

5,335.01

  用事业基金弥补收支差额

0.00

  结余分配

0.00

  年初结转和结余

1,906.56

  年末结转和结余

921.82

合计

6,256.83

合计

6,256.83

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4350.27

2293.43

0

0

0

0

2056.83

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5335.01

5335.01

0

0

0

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

收   入

支   出

项   目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,980.63

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

312.80

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

2,973.35

2,973.35

0.00

九、卫生健康支出

15.07

15.07

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

21.00

21.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

18.52

18.52

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

二十二、其他支出

312.80

0.00

312.80

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,293.43

本年支出合计

3,340.74

3,027.94

312.80

年初财政拨款结转和结余

1,573.84

年末财政拨款结转和结余

526.54

526.54

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1,573.84

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

  

总计

3,867.28

总计

3,867.28

3,554.48

312.80

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

项  目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

3027.94

3027.94

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

 

金额单位:万元

项   目

合   计

经济分类科目编码

科目名称

合     计

3,027.94

301

工资福利支出

280.91

302

商品和服务支出

164.57

303

对个人和家庭的补助

2,513.77

308

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

7.06

311

对企业补贴(基本建设)

0.00

312

对企业补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

61.63

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

 

     

 

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

280.91

302

商品和服务支出

164.57

310

资本性支出

7.06

30101

 基本工资

103.07

30201

 办公费

3.16

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

21.84

30202

 印刷费

1.67

31002

 办公设备购置

4.14

30103

 奖金

75.67

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

2.92

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30107

 绩效工资

2.12

30205

 水费

2.37

31006

 大型修缮

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

23.01

30206

 电费

5.78

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30109

 职业年金缴费

6.47

30207

 邮电费

5.73

31008

 物资储备

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

15.59

302019

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30112

 其他社会保障缴费

6.74

30211

 差旅费

4.45

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

 住房公积金

20.40

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30114

 医疗费

6.00

30213

 维修(护)费

29.89

31013

 公务用车购置

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

6.29

31019

 其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

2,513.77

30215

 会议费

0.31

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

2.47

31099

 其他资本性支出

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.10

312

对企业补助

0.00

30304

 抚恤金

15.07

30224

 被装购置费

0.00

31201

 资本金注入

0.00

30305

 生活补助

1,983.65

30225

 专用燃料费

0.00

31203

 政府投资基金股权投资

0.00

30306

 救济费

156.74

30226

 劳务费

25.90

31204

 费用补贴

0.00

30307

 医疗费补助

287.38

30227

 委托业务费

8.27

31205

 利息补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

2.23

31299

 其他对企业补助

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

399

其他支出

61.63

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

70.93

30239

 其他交通费用

7.59

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

61.63

30299

 其他商品和服务支出

58.35

39999

 其他支出

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

 国内债务付息

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30703

 国内债务发行费用

0.00

30704

 国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

2,794.69

公用经费合计

233.25

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

0

312.8

312.8

312.8

0

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表 

机构运行信息表

编制单位:

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

213.56

(一)支出合计

2.47

(一)行政单位

213.56

 1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

 2.公务用车购置及运行维护费

0.00

三、国有资产占用情况

--

  (1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

  (2)公务用车运行维护费

0.00

 1.副部(省)级及以上领导用车

0

 3.公务接待费

2.47

 2.主要领导干部用车

0

  (1)国内接待费

2.47

 3.机要通信用车

0

     其中:外事接待费

0.00

 4.应急保障用车

0

  (2)国(境)外接待费

0.00

 5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

--

 6.特种专业技术用车

0

 1.因公出国(境)团组数(个)

0

 7.离退休干部用车

0

 2.因公出国(境)人次数(人)

0

 8.其他用车

0

 3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

 4.公务用车保有量(辆)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

 5.国内公务接待批次(个)

32

四、政府采购支出信息

--

   其中:外事接待批次(个)

0

 (一)政府采购支出合计

3.80

 6.国内公务接待人次(人)

236

   1.政府采购货物支出

3.80

   其中:外事接待人次(人)

0

   2.政府采购工程支出

0.00

 7.国(境)外公务接待批次(个)

0

   3.政府采购服务支出

0.00

 8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

 

 

  其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年光泽县民政部门年初结转和结余1,906.56万元,本年收入4,350.27万元,本年支出5,335.01万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余921.82万元。

(一)2019年收入4,350.27万元,比2018年决算数减少2439.26万元,下降35.93%,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,980.63万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入312.80万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入2,056.83万元。

(二)2019年支出5,335.01万元,比2018年决算数增加172.77万元,增长3.34%,具体情况如下:

1.基本支出5,335.01万元。其中,人员支出5,080.06万元,公用支出254.96万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出3,027.94万元,比上年决算数减少631.53万元,下降12.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)301(项级科目)280.91万元,较上年决算数增加47万元,增长20.15%。主要原因是增资。

(二)302(项级科目)164.57万元,较上年决算数减少218.11万元,下降57%。主要原因是机构改革,部分职能移至其它部门,项目支出减少。

(三)303(项级科目)2513.77万元,较上年决算数减少486.71万元,下降16.22%。主要原因是机构改革,部分职能移至部门,项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出312.80万元,比上年决算数减少3.94万元,下降1.24%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)229602(项级科目)306.8万元,较2018年决算数减少4.94万元,下降1.56%

(二)2296099(项级科目)6万元,较2018年决算数增加1万元,增长20%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,027.94万元,其中:

(一)人员经费2,794.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费233.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.47万元,比年初预算的3万元下降17.67%。主要原因是紧缩预算标准,减少接待次数。具体情况如下:
 (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元一致。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是未按排出国项目。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是按照国家要求统一公派用车。其中:

公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元一致,2019年公务用车购置0辆,主要是:按照国家要求统一公派用车。

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元一致,主要是按照国家要求统一公派用车。截至20191231日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出2.47万元,比年初预算的3万元下降17.67%。主要是省界联检、老区和扶贫调研、边界互坊、养老项目调研等,累计接待32批次、236人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2019年26个清单项目实施绩效监控,分别是80岁老人意外险、农村低保、城市特困、居家养老服务、孤儿生活保障补助、残疾人两项补贴、困难群众慰问、困难群众殡葬补助、勘界等项目,涉及财政拨款资金2238.8万元。……同时,对2019年19万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度6个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计19万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”的项目是24个,“良”的项目是2个。

共对2019年度6个部门共计26个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计2238.8万元。评价结果为“优”的项目是24个,“良”的项目是2个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年度共计26个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计2238.8万元,涉及养老、社会救助、社会事务、勘界等领域。评价结果为“优”的项目是24个,“良”的项目是2个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2019年度机关运行经费支出213.56万元,比上年决算数下降13.38%,主要是:机构改革,部分职能移至其他部门。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.80万元,其中:政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用使用情况 

截至2019年1231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

             光泽县民政局

             2020年9月23日